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合同評審制度

時間:2024-07-20 13:21:14 合同 我要投稿

合同評審制度

  在快速變化和不斷變革的今天,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家整理的合同評審制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

合同評審制度

合同評審制度1

  1.合同評審制度

  合同評審制度指的是一套有效的合同評審規則和程序,以確保合同所包含的各項條款均符合相關法律法規,能夠實現雙方的商業目的,并對各方的利益都有保障。

  1.1 建立合同評審制度

  制定合同評審制度可以幫助企業確保在各項業務活動中保護企業的利益。企業應該根據實際情況,制定具體的合同評審制度,識別出可能存在的風險,并建立相應的控制措施。

  1.2 審核合同條款

  在合同評審中,合同的各項條款應該被細致地審核,以確保條款的合理性和合法性。審核的過程中要關注的重點包括:

  合同的執行條款:確保合同中的執行條款和雙方的商業目標相符,并且不違反任何相關的業務法規和法律法規。

  風險評估:評估合同的所有條款,以確保不會對任何一方造成財務上的`損失或其他阻礙。

  保密性約定:確保有關商業秘密的保密性約定符合相關法規,并且明確約定業務信息的保密措施。

  1.3 鎖定合同版本

  一旦確認合同條款并進行了必要的修改,就應該制定一個可追溯、可證明的措施來確保最新版本的合同在所有階段都得到應用。該措施包括使用版本控制工具來跟蹤合同的所有條款和所有修改點。同時,在合同簽署之前,要確保合同的完整性和準確性。

  2.合同評審流程

  對于每一份合同,都應該擁有一套明確的評審流程,包括可能的審批流程和所有必需的步驟,使得合同能夠被快速、準確地評審。整個合同評審流程需要包含以下基本環節:

  2.1 合同評估

  在初步評估階段,要確認參與評審的所有用戶、評審的目的和評審的范圍。確認身份驗證,并檢查所有變更的位置。

  2.2 合同審核

  接下來,需要對合同進行審核,以確保所有的合同條款都符合商業目的和相關的法律法規,不會引起任何法律爭議,以及能夠確保雙方利益都得到保障。

  2.3 合同修改

  合同評審存在必要的合同修改。合同評審員需要根據已經的評審,修改合同的確認標題,并標記出修改和建議。

  2.4 合同批準

  對于所有合同修改,需要有經過授權的人確認題頭,選擇批準或拒絕合同修復。這個步驟負責最后確認修改,以及確認審核結果。

  2.5 合同確認

  最后一步是合同確認。確認應對最終修改的合同備份,以及審核結果的認可。

  3. 合同評審制度的重要性

  制定合同評審制度是企業管理的一項基本工作,其重要性體現在以下方面:

  3.1 避免風險

  通過合同評審,可以避免因法律、業務方面的失誤而造成的可能的風險。確保雙方的業務目標可以達到,可靠性和合理性都可以得到保證。

  3.2 管理合同

  有效的合同管理是企業供應鏈和采購活動中最重要的一環,并且也對其它商業活動至關重要。合同評審能夠幫助企業清楚理解所有合同內容,并對合同所涉及的風險有預先的了解。

  3.3 提高效率

  合同評審可以幫助企業加速商業活動反應的速度,以較短的時間審核所有合同內容,并且能夠根據商業需求進行相應的調整。

  總結

  無論是大企業還是小企業,建立合同評審制度都是非常必要的,一個系統化的合同評審方案將可以幫助企業有效的管理所有商業合同、確保合同的合法性和合理性,并避免風險。雖然合同評審流程可能需要較大的投入,但長遠來看,這對于企業而言,是具有明顯的經濟效益,值得投資和實施。

合同評審制度2

  第一條 合同正式簽訂前,必須按規定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。

  第二條 合同評審的要點是:

  (一)合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》規定;權利、義務是否平等;訂約程序是否符合法律規定。

  (二)合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙 方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

  (三)合同的真實性。包括對方履行合同的意愿是否誠懇,意思表示是否真實、一致。

  (四)合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的.能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

  第三條 根據法律規定或實際需要,合同還應當或可以呈報上級主管機關批準、備案。

  第四條 合同的審批程序如下:

  (一)申報。各企業的法人委托人在授權范圍內對外簽訂合同,應事先填寫“合同簽訂申報表”(一式二份),報本公司的領導審查批準。(凡先經領導口頭同意簽約的,簽約后需補辦手續)。需報總經理、董事長審批的,應由該企業領導簽署意見,隨合同初稿及有關資料、附件等,一并上報。

  (二)審核。對送審的合同,應按本《制度》規定的審批權限,由主管人員或有關人員認真審閱,必要時可進行調查研究,最后作出:批準、不批準;通知申報單位補報材料或進一步談判(應提出談判的具體要求和注意事項)。 主管人員在“申報表”上批寫意見后,“申報表”一份及合同初稿留底,另一份“申報表”連同其他材料發還申報單位,由承辦人按批準的意見辦理。 上述審批程序一般為1至2天,特殊情況,經批準或授權的可不受審批程序的約束。

合同評審制度3

  為規范產品合同的管理,提高合同簽約及履行的質量,根據公司總經理層要求,現就合同的簽訂及評審程序規定如下:

  一、合同的簽訂應遵循以下原則

  1.所有的產品銷售、采購物資均需訂立合同,并通過合同評審,報公司領導批準后執行。

  2.合同生效后在執行過程中,發生用戶需要追加特求時,必須按規定進行評審。如沒有進行評審而造成的損失,對銷售、生產部門的直接當事者按損失比例的20 %進行扣罰,以此類推。

  3.銷售合同洽談過程中,應明確技術、質量要求(可另簽訂協議);如沒有標注清楚技術、質量要求而造成的損失一律由直接責任者承擔。

  4.用戶如提出指定外購件,必須在合同中標注名稱及技術要求,并明確其產品質量標準。

  5.合同在履行過程中如有變更特求項目,所有資料均以書面形式下發涉及部門和車間。任何部門或個人不得以口頭形式通知部門、車間。

  二、合同評審要求

  1.所有合同必須按公司頒發的合同評審管理程序執行。

  2.合同評審前,應準備下列文件資料:產品技術協議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的'質量承諾等,以供合同評審討論。

  三、合同評審的組織

  1.合同評審由職能部門牽頭組織進行會議評審,分管領導主持會議,生產(供應)、技術、質量、財務等部門有關人員參加評審,財務部門作好評審記錄。2.參加合同評審會議的各相關部門負責人必須對需評審的合同進行認真審定。經過評定,各方無異議通過評審的,由參加人員當場在合同評審表上簽字認可, 分管領導簽注同意的意見后,交由總經理簽字方可加蓋公司的公章生效。3.在評審過程中,參評人員對條款有異議時,必須由職能部門有關人員負責答疑;當評審過程中,評審意見出現重大分歧時,由財務部門形成書面報告,報公司主要領導審批或最終裁決。

  四、評審部門、人員及責任參加評審的部門:

  公司分管副總、銷售、生產(供應)、技術質管部、財務價格部的負責人及業務人員。

  銷售部(生產部供應口):應及時送審需簽約的合同,原則上所有合同應在實際履行前評審完畢。特殊情況的合同在事后立即組織補評審。

  采購部:應審定合同內容需要及時采購的原材料是否滿足生產部門的生產需求進行審定。

  生產部:按照產品技術工藝要求、對產品的產出(供應)日期交貨能力予以審核、確定;

  技術質管部:對合同技術要求、技術標準予以審核、確定;對合同的質量條款、供貨單位的資質、驗收標準、售后服務以及質量保證期限予以審核、確定; 財務價格部:負責對合同結算方式、付款期限、各類零部件價格及相關費用測定予以審核、確定。

  五、合同訂立、履行過程中資料的保存

  1.對已簽約的每一份合同原件,即雙方均已加蓋公章的生效合同(包括技術協議、質量協議、價格協議、用戶書面承諾資料、賒欠協議、劃帳協議以及用戶對合同數量、交貨期、價格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料)其中一份原件必須由財務部保管,其他部門均以復印件保存。 ⑴銷售、采購合同:合同蓋章生效前,由業務員個人妥善保管;合同蓋章生效后、出具開票單據前,業務人員應將合同原件分別交銷售部、生產部(供應)及財務部專人保管,銷售部、生產部(供 應)、以及 財 務 部 必 須 建 立合同文 本的 臺帳,做 好 相 應的記錄。財務部必須依法對照合同嚴格審核,并有專職人員審核后報公司領導審批。⑵價格協議、劃帳協議、賒欠協議等應將原件交財務價格部保管,并督促執行。 ⑶因所需資料不能按規定歸檔的,相關業務員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經濟損失的,將按損失金額的50%進行扣罰當事人。

  3.各部門應根據各自需管理的資料,落實好具體保管人員,采取有效的措施,確保其保管資料的完整,以使提供查閱。

  合 同 審 批 會 簽 表 編號:

合同評審制度4

  1.0目的

  通過對標書、合同(草案)或訂單進行評審,確保其內容明確,并能準確理解用戶或發展商的要求,使合同得以順利履行。

  2.0適用范圍

  適用于本公司各類租賃和提供物業管理服務的標書、合同的草案及正常服務范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。

  3.0定義

  訂單:指對要求進行說明的文件或記錄。

  4.0職責

  4.1總經理主持并組織有關部門或人員對物業委托管理合同或標書等重大項目合同的評審。

  4.2房屋、電話租賃合同及其他一般性服務合同由合同涉及的部門負責人組織評審,公司主管負責人負責審批。

  4.3正常服務范圍以外的維修或安裝訂單由機電班長或訂單接收人進行評審。

  4.4合同評審記錄由辦公室負責保存。

  5.0工作程序

  5.1重大項目合同(如物業管理項目標書、物業委托管理合同等)的評審。

  5.1.1總經理負責組織有關部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯絡以及對市場的調查和分析來了解顧客的真實需要。

  5.1.2在投標或合同簽訂之前,總經理主持召集專題會議,有關部門或人員對標書或合同草案內容以及服務質量標準等進行評審,確認本公司有能力達到用戶或發展商要求。

  5.1.3對合同的.評審確保

  a)在簽訂合同之前,各項條款內容明確、合理;

  b)公司具有滿足合同能力,與投標不一致的地方已得到解決;

  c)當合同變更時,應重新評審,評審后更改的內容及時準確傳達到有關部門o

  5.1.4各相關部門負責對合同涉及到本部門的內容進行評審,并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄,經總經理簽字確認。

  5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負責保存o

  5.2一般性服務合同(如業主公約或物業管理契約,房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。

  5.2.1在合同簽定之前,由合同簽訂部門負責人組織有關人員對合同的草案內容進行評審。如合同有標準合同文本(通用范本),只需對標準合同文本進行評審,報公司主管負責人審批。

  5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負責保存。

  5.3維修或安裝訂單的評審

  5.3.1以口頭或書面等方式出現的屬于正常服務范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審,或記錄后預約現場評審。

  5.3.2如用戶的要求內容不明確時,由專業人員在現場進行評審并做出答復,將結果記錄在《維修通知單》上。

  5.3.3上述評審記錄由管理處負責保存。

  5.4合同的修改

  5.4.1合同的雙方發現合同中存在需修改問題時,均有義務就待修改條款通知對方,并取得一致意見。修改后的合同要進行重新評審并做好評審記錄。

合同評審制度5

  為規范合同管理,預防風險,在合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構設在總經辦,組成人員包括董事長、總經理、財務負責人、合同管理部負責人、銷售部負責人、生產部負責人。

  一、合同評審程序

  1、 合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關資料,合同管理部初審,再按流程送審;

  2、 特殊/重大合同,合同承辦人或合同管理部組織有關部門進行會審,并匯總各部門會審意見,交分管領導或合同談判人員繼續完善合同內容,修改后報總經理或董事長審批。

  4、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。

  二、評審內容

  1、合同管理部需評審重點

  A、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。

  1對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復印專用章的公司法人營業執照或營業執照的副本復印件。

  2對非法人經濟組織,應當審查其是否按法律規定登記并領取營業執照。對分支機構或是事業單位和社會團體設立的經營單位,除審查其經營范圍外,還應同時審查其所從屬的法人主體資格。

  3對外方當事人的資格審查,應調查清楚其地位和性質、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

  B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

  1代理人職務資格證明及個人身份證;

  2被代理人簽發的授權委托書;

  3代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期○

  限。

  C、簽訂合同前,必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事人在合同中負有提供專業性較強的勞務、服務項目或限制經營項目等義務時,應當要求對方當事人提供由政府法定機構頒發的經營許可證或資質等級證書等證明。

  D、簽訂合同前,應當仔細審查對方當事人提供的有關證明資料,必要時應到簽發部門進行驗證或進行實地考察,以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內容必須完全一致。

  2、財務部門需評審重點:

  (1)、明確付款方式

  (2)、提供真實、有效、合法的發票

  (3)、原則上以先提供發票后付款,如特殊情況,收款方需按收款金額開具加蓋財務專用章的收據進行收款

  (4)、財務在付款時,開出的支票需對應發票上的單位和合同單位一致

  (5)、是否載明合同單位的開戶行及賬號

  (6)、合同的計價原則是否明確,合同款項支付原則是否明確(含履約保證金、進度款支付、結算款支付、質保金等)

  3、生產部需評審重點

  (1)、確定合同報價所含工作事項、工作內容及計算規則

  (2)、明確款項支付流程和時間節點

  (3)、明確安全管理、質量管理規則,驗收要求及處罰辦法

  (4)、材料合同的報價(三家以上)比對表、質量標準、運輸方式、計量規則及要求

  (5)、合同中質量安全標準能否滿足或達到

  (6)、公司資質能否滿足承包范圍要求

  (7)、能否按期完成

  (8)、違約責任是否對等

  (9)、合同標的物是否明確(含工作范圍、工作內容等)

  4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料,但可歸入合同檔案保存,以備考查。

  名片;單位簡介;各類廣告、宣傳資料;各類電話、手機號碼等通訊工具號碼;對方當事人提供的未經我方合同承辦人見證而復制的或未與原件核;對無異的復印資料。

  三、特殊/重大合同的`適用范圍

  簽訂的下列合同,視為重大合同:

  訂立價款在一百萬元以上的合同;投資、聯營的合同;涉外合同;合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。

  四、特殊/重大合同評審的附加程序

  1、簽訂特殊/重大合同,應當及時進行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理

  部組織有關部門以會簽的形式進行;也可以通過召開有關部門負責人會議的形式進行。

  2、簽訂特殊/重大合同,應當進行合法性審查。合同的合法性審查,由合同承辦人按其隸屬關系,送交分管領導和合同管理部進行合法性審查。

合同評審制度6

  為了規范今后公司經營工作過程中銷售合同簽訂的嚴肅性和可行性,提高合同簽約及履行的質量,根據公司要求,現就合同的簽訂及評審程序做如下規定:

  一、合同的簽訂應遵循以下原則:

  1、所有的產品銷售均需訂立合同,并通過合同評審程序,報公司總經理批準后執行。

  2、合同生效后在執行過程中,發生用戶需要追加需求時,必須按規定重新進行評審。如沒有進行評審而造成的損失,由銷售、生產部門的直接當事者承擔責任和損失。

  3、銷售合同洽談過程中,應明確技術、質量要求(可另簽訂協議);如沒有標注清楚技術、質量要求而造成的損失一律由直接責任者承擔。

  4、合同在履行過程中如有變更需求項目,所有資料必須以書面形式下發涉及部門。任何部門或個人不得以口頭形式通知部門變更要求。

  二、合同評審要求:

  1、所有方以上的合同必須按公司規定的合同評審管理程序執行;500方至20xx方范圍內的合同評審可采取簡易程序進行評審;500方以下的合同不評審。

  2、合同評審前,應準備下列文件資料:銷售合同草案、用戶特殊要求說明、用戶指定的質量承諾等,以供合同評審討論。

  3、原則上所有合同應在實際履行前評審完畢。特殊情況的合同在事后立即組織按照程序補辦評審手續。

  三、合同評審的組織、程序:

  1、合同評審由經營副總經理牽頭組織進行會議評審,常務副總經理或主管董事長助理主持會議,市場部內勤做好評審會議記錄。

  2、合同評審程序:

  (1)由經營副總經理講解合同草案內容。

  (2)由各相關部門、人員提出疑問。

  (4)由經營副總經理解答疑問。

  (5)各副總、助理均無疑問后在合同評審表上簽字。

  (6)加蓋公司合同章。

  (7)合同原件及合同評審表交辦公室存檔、編號。

  (8)辦公室將合同復印件發放至財務部和市場部。

  (9)合同評審簡易程序:500方至20xx方范圍內的合同評審由市場部內勤持合同評審會議記錄、合同評審會議內容記錄表、合同草案,請參評人員逐一審閱、簽署意見,常務副總經理或主管董事長助理簽字同意后蓋章。

  (10)500方以下的合同由經營副總經理征求生產副總經理、試驗室主任意見后,交辦公室蓋章。

  3、在評審過程中,參評人員對條款有異議時,必須由經營副總經理負責答疑;當評審過程中,評審意見出現重大分歧時,由市場部形成書面報告,報公司總經理審批或最終裁決。

  4、特殊合同、重大合同的評審,必須請總經理和公司法律顧問參加會議,參與評審,對合同予以審核、把關。

  四、參與評審的部門、人員及責任:

  1、常務副總經理、主管董事長助理:負責主持評審會議,并對評審結果做出決定。

  2、參加評審的部門、人員:常務副總經理、主管董事長助理、經營副總經理、生產副總經理、試驗室主任、市場部內勤。

  3、經營副總經理:應及時送審需簽約的合同,并負責答疑解惑;對生產所需原材料的供應時間、供應量、供應期限、原材料質量予以審核、確定。

  4、生產副總經理:對產品的產量需求、產出日期及交貨能力予以審核、確定;對貨物運輸的時間、車次、方量、路線、路況予以審核、確定。

  5、試驗室:對合同技術要求、技術標準予以審核、確定;對合同的質量條款、驗收標準、售后服務以及質量保證期限予以審核、確定。

  6、市場部內勤:負責合同評審會議記錄、打印、隨合同裝訂、合同原件報送辦公室。

  五、合同訂立、履行過程中資料的保存:

  1、對已簽約的每一份合同原件,即雙方均已加蓋公章的生效合同(包括技術協議、質量協議、價格協議、用戶書面承諾資料、賒欠協議、付款協議以及用戶對合同數量、交貨期、價格、特殊需求等方面要求變更的'通知等,所有具有法律效力和法律意義的資料)其中一份原件必須由辦公室保管、存檔,其他部門均以復印件保存。

  ⑴銷售合同蓋章生效前,由業務員個人妥善保管;合同蓋章生效后,業務人員應將合同原件交辦公室專人保管,辦公室必須建立合同文本的臺帳,做好相應的記錄。

  ⑵價格協議、付款協議、賒欠協議等應將原件交財務部保管,并督促執行。

  ⑶因所需資料不能按規定歸檔的,相關業務員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經濟損失的,將按損失金額對當事人進行處罰。

  2、各部門應根據各自需管理的資料,落實好具體保管人員,采取有效的措施,確保其保管資料的完整,以便能隨時提供查閱。

  以上規定自文件下發之日起執行。

合同評審制度7

  一、 目的:

  為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求,特制定本制度。 二、 適用范圍

  適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產品的合同和訂單的評審。 三、職責

  1、營銷管理部:負責組織合同和訂單的評審。 2、各銷售部經理:負責合同評審的填寫。

  3、營銷中心總經理:負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。 4、合同管理員:負責合同評審記錄和合同保存,并跟進合同評審后的執行。 5、總經理:負責重大合同和特殊合同評審的審批。

  6、各相關部門:負責參與合同評審,并對合同中涉及到本部門職責范圍內的工作負責。 四、定義

  合同評審是指:接到客戶訂單以后,為了確認能夠保質保量地完成訂單,對生產能力和物料進行確認,消除生產過程中的不確定因素,避免因生產過程中出現解決不了的問題而影響產品質量和交貨時間的一項活動。 五、合同評審的相關規定及流程 1、合同評審的分類:

  A、口頭訂單或電話通知訂單。B、一般合同:有書面合同、傳真。

  C、特殊合同: 指根據客戶的要求,產品需進行更改或需設計、開發的新產品。 D、重大合同:指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

  2、合同評審的時機:在客戶意向達成后或草案簽訂之后,正式合同文本簽訂之前。 3、合同評審的內容:

  3.1、產品的名稱、規格型號、技術及質量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

  3.2、數量、交貨日期、價格、交付方式、結算方式、爭端處理應有明確的文字說明并已理解 3.3、對合同附件,如客戶的特殊要求、有關標準、生產條件、技術能力能否滿足合同要求進行評審。 3.4、對客戶提出的質量管理體系的要求應進行評審,并滿足其要求。 3.5、合同應符合法律、法規和有關政策的規定。

  3.6、必須滿足客的戶所有要求,同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。 4、合同評審的方法:

  4.1、口頭訂單或電話訂單的評審:

  口頭合同或電話訂單由銷售部業務員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》,明確產品名稱、規格、數量、價格、包裝要求、質量及交貨期要求,交各銷售部經理簽字,作為合同評審的依據。 4.2、一般合同的評審:

  對于一般國內客戶,由各銷售部經理與生產部經理(或生產廠長)直接進行合同評審,主要評審產

  品的生產能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下,將評審結果記錄在《銷售合同評審表》里,評審通過后,交營銷中心總經理確認簽署意見后即可生效。

  4.3、特殊合同及重大合同的評審:

  4.3.1、國外及國內特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經理組織計劃、采購、工程中心、財務等

  相關部門負責人以會議的形式進行評審,對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論,商定措施,合同評審同意后,由參加會議人員在評審表上簽字,并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經理簽署意見,并報總經理批準實施,確保在規定的期限內達到顧客的期望。

  4.3.2、如銷售部業務員遇到屬新產品或老產品需改變結構、性能等時,先由工程中心參與和客戶商談

  技術協議等,然后按4.3.1條款進行合同評審。

  4.4、 合同評審通過后,由各銷售部經理直接將合同的.所有要求和參數,以《業務通知單》的形式通知

  到銷售管理部合同管理員,由合同管理員通過K3系統,以《銷售訂單》的形式一份下達給生產計劃、采購部、財務部、質檢部等相關部門。 5、合同變更、修改:

  5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求,可與顧客簽訂《合同補充的協議》;如變更量大,

  可重新簽訂合同。

  5.2、合同不管是補充還是重簽,均應重新進行合同評審,評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要

  求傳遞到有關職能部門。

  5.3、如因特殊情況延誤交貨期,由各銷售部經理負責將情況與顧客溝通、協商,請求諒解,并告之變

  更后的發貨時間。 6、合同評審流程圖:

  六、相關記錄表格

  1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格 2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

  3、《業務通知單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表 4、《合同補充的協議》——————詳見后附表格

  5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表

  廣東新勁剛超硬材料有限公司

  審 批/日期: 企管部

  客戶訂貨電話記錄

  銷售合同評審表

  業務通知單

  NO.:

  接單日期: 年月日 客戶:聯系人及電話:

合同評審制度8

  合同評審制度是指企業為規范合同管理,加強合同審核,避免因合同管理不嚴而導致的糾紛及經濟損失等問題,而制定并實施的一套制度。一個好的合同評審制度是企業管理的基礎,它能夠有效維護企業的法律權益,降低企業運作風險,使企業運作更加高效、穩定。

  合同評審流程是指企業在遵循國家法律法規、遵守企業內部規章制度的基礎上,按照一定的流程進行合同審核、簽署等程序。合同評審流程主要包括以下幾個環節:

  一、合同提交

  合同提交是合同評審流程的第一步,當企業需要與外界進行商業合作或簽署協議時,必須先將合同提交給合同評審人員進行審核。企業應將合同提交的資料齊全清晰,并附加詳細說明以供評審人員查閱,以加快審核速度。

  二、評審分析

  評審人員根據傳統、行業慣例、法律法規以及企業內部規章制度,從合同中提取關鍵信息,進行評估、分析和研究。評審人員還需要檢查合同是否真實、完整,是否符合規定的法律、法規和相關政策要求。在完成評估、分析和研究后,評審人員將做出合同審核的.建議和意見,并將其提交給上一級主管部門審批。

  三、審批研究

  審批人員接收到評審人員提出的合同審核的建議和意見后,要對其進行研究和審批,確定是否可以簽訂合同,并對未能通過審核的合同提出修改建議。審批人員需要負責審核合同中的條款,檢查合同是否合法保護了企業的利益。如果需要對合同進行修改,則審批人員要與合同起草人員一起進行確認修改。在審批人員審核合同之前,還需要對合同簽訂的相關程序以及其他要求進行規范。

  四、合同簽署

  在經過評審、分析和審批后,合同方才可以真正簽訂。合同簽署是合同評審流程中最重要和最關鍵的一環。簽署人員需要明確合同的內容、約束力和義務,確保簽訂合同的法律地位和效力。合同簽署后將做好歸檔、備案手續。

  五、合同執行與監管

  合同簽署后,企業需要對合同的執行情況進行監管。監管人員要對合同執行的過程和結果進行評估和跟蹤。同時還需要在合同實現過程中,及時發現問題并及時解決,確保合同的順利執行。如果合同存在爭議,監管人員需要及時介入,協調雙方進行調解處理。

  通過以上五個步驟,企業可以遵循國家法律法規的要求,建立完整的合同評審流程,使合同更加規范、合法和有效,避免因合同管理不嚴而導致的各種風險和問題,保證企業運作的穩定性和可持續性。

  總之,合同評審制度的完善和合同評審流程的規范是企業能夠在商業合作中保護自己的關鍵。企業通過建立一個合適的合同評審流程,可以使合同的審核、簽署以及執行過程更加合規、規范和高效。

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